基本情况
|
专项(项目) 名称
|
审计外勤专项经费
|
专项(项目)主要内容
|
各业务科室根据年初计划安排,开展审计项目;按照审计署或者审计厅的统一部署完成全国统一交办的审计项目;办理市政府和省审计厅追加的其它事项。
|
专项(项目) 单位
|
|
专项(项目) 主管部门
|
|
单位负责人
|
申建伟
|
专项(项目) 负责人
|
|
专项(项目) 属性
|
□经常性 □一次性 √新增 □延续
|
资金总额 及构成
|
总额:160万元,其中:省级财政 万元;市级财政160万元;其他 万元
万元
|
|
专项(项目) 起止时间
|
2015年1月1日起,至2015年12月31日止
|
|
专项(项目) 立项依据
|
《中华人民共和国审计法》和《国家审计准则》
|
|
可行性研究报告结论
|
《湖南省审计监督条例》和《邵阳市审计局局机关2016年度目标管理考核办法》
|
专家评审论证 结论
|
无
|
是否实施政府采购及金额
|
□是 √否
应采购金额 万元 实际采购金额 万元
|
是否实行 招投标
|
□是 √否
|
是否实行国库 集中支付
|
√是 □否
|
是否实行资金报账制
|
√是 □否
|
是否实行工程代理和投资评审制
|
□是 √否
|
是否实行合同管理制
|
□是 √否
|
是否实行财政双控账户管理
管理
|
√是 □否
|
是否实行财政专户管理
|
√是 □否
|
管理情况
|
管理制度 和办法名称
|
《邵阳市审计局局机关2016年度目标管理考核办法》
|
具体工作措施
|
1.按时按质完成2014年年初计划安排的审计项目2.完成审计署或者审计厅统一部署授权审计项目3.根据市政府和组织部的指示和要求,完成临时追加的审计项目4.对县市区2014年度审计业务工作进行指导
|
专项(项目)调整内容及报批程序和手续
|
项目无调整,资金均按预算规定用途使用。
|
专项(项目)完工验收情况
|
圆满完成上级交付的审计任务,超额完成非税收入任务。
|
资金管理情况
|
资金使用管理
|
资金使用管理良好,无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。
|
财务管理制度
|
制定了《邵阳市审计局财务管理制度》,会计核算规范,档案管理规范。
|
资金安排使用情况
|
内容
|
应到位资金(万元)
|
实际到位资金(万元)
|
实际支出(万元)
|
结余资金(万元)
|
中央财政
|
|
|
|
|
省级财政
|
|
|
|
|
市级财政
|
160万元
|
160万元
|
160万元元
|
|
其它
|
|
|
|
|
合 计
|
160万元
|
160万元
|
160万元
|
|
产出成果
|
2015年度共完成审计项目471个,均按时按质按量的完成了,所有年初计划项目都在2015年年底完成,审计业务经费支出严格按照预算安排执行,基本上切断了与被审计单位的经济联系。
|
产出效益
|
负责对全市财政财务收支情况的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。向市人民政府、省审计厅报告和向市有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。
|
自评结论
|
自评有效
|
问题与建议
|
审计业务经费严重不足,建议市财政考虑我局审计项目的实际情况,在下一年度年初预算时足额安排审计业务经费。
|
主管部门审核意见
|
主管部门(盖章):
|
|
|
|
|
|
|
|
|