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生效日期 : | 有效期: |
专项(项目)资金支出绩效自评报告表
(实施单位用)
填报单位:邵阳市审计局 填报日期:2018年4月10日
基本情况
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专项(项目) 名称 |
审计外勤专项经费 |
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专项(项目) 主要内容 |
各业务科室根据年初计划安排,开展审计项目;按照审计署、审计厅的统一部署完成全国统一交办的审计项目;办理市委市政府和省审计厅追加的其它审计事项。 |
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专项(项目) 单位 |
邵阳市审计局 |
专项(项目) 主管部门 |
邵阳市人民政府 |
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单位负责人 |
申建伟 |
专项(项目) 负责人 |
宇向东 |
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专项(项目) 属性 |
□经常性 □一次性 □新增 √延续 |
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资金总额 及构成 |
总额:200万元,其中:省级财政 万元;市级财政200万元;其他 万元 万元 |
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专项(项目) 起止时间 |
2017年1月起至2017年12月止 |
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实施情况 |
专项(项目) 立项依据 |
《中华人民共和国审计法》和《国家审计准则》 |
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可行性研究报告结论 |
《湖南省审计监督条例》和《邵阳市审计局局机关2017年度目标管理考核办法》 |
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专家评审论证 结论 |
无 |
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是否实施政府采购及金额
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□是 √否 |
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是否实行 招投标 |
□是 √否 |
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是否实行国库 集中支付 |
√是 □否 |
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是否实行资金报账制 |
√是 □否 |
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是否实行工程代理和投资评审制 |
□是 √否 |
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是否实行合同管理制 |
□是 √否
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是否实行财政双控账户管理 管理 |
√是 □否 |
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是否实行财政专户管理 |
□是 √否 |
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管理情况 |
管理制度 和办法名称 |
《邵阳市审计局局机关2017年度目标管理考核办法》 |
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具体工作 措施 |
1.按时按质完成2017年年初计划安排的审计项目 2.完成审计署或者审计厅统一部署授权审计项目 3.根据市政府和组织部的指示和要求,完成临时追 加的审计项目 4.对县市区2017年度审计业务工作进行指导 |
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专项(项目)调整内容及报批程序和手续 |
年初预算市财政安排200万元项目经费,资金均按专项规定用途使用。 |
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专项(项目)完工验收情况 |
圆满完成上级交付的审计任务,超额完成非税收入。 |
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资金管理情况 |
资金使用 管理 |
资金使用管理良好,无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。 |
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财务管理 制度 |
制定了《邵阳市审计局财务管理制度》,会计核算规范,档案管理规范。 |
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资金安排使用情况 |
内容 |
应到位资金(万元) |
实际到位资金(万元) |
实际支出(万元) |
结余资金(万元) |
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中央财政 |
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省级财政 |
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市级财政 |
200 |
200 |
200 |
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其它 |
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合 计 |
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产出成果 |
2017年度共完成审计项目110个,均按时按质按量的完成了,所有年初计划项目都在2017年年底完成,审计业务经费支出严格按照预算安排执行,基本上切断了与被审计单位的经济联系。 |
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产出效益 |
负责对全市财政财务收支情况的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。向市人民政府、省审计厅报告和向市有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 |
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自评结论 |
自评有效 |
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问题与建议 |
建议市财政考虑我局审计项目的实际情况,在下一年度年初预算时足额安排审计业务经费。 |
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主管部门审核意见 |
主管部门(盖章): |
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单位负责人(签章):
专项(项目)负责人(签章):
评价负责人(签章):